
Prowadzenie biznesu e-commerce wiąże się z szeregiem formalności do załatwienia. Jeśli zamierzasz prowadzić sprzedaż towarów przez internet, musisz poznać przepisy podatkowe w każdym kraju, gdzie realizujesz operacje handlowe. Kiedy zapłacisz VAT w UK? Czy da się tego uniknąć? Skorzystaj z poradnika i zacznij bezpiecznie rozliczać swoją firmę ze sprzedaży produktów do klientów z Anglii.
Obowiązek rejestracji do podatku VAT w Wielkiej Brytanii – kogo obejmuje?
Z racji, że w 2020 roku Wielka Brytania odstąpiła od Unii Europejskiej, w życie weszły spore zmiany w kontekście rozliczania podatku VAT od sprzedaży towarów i usług. Zgodnie z przepisami prawa handlowego i podatkowego przedsiębiorcy realizujący sprzedaż towarów bez siedziby w Anglii muszą rejestrować się do celów VAT w UK.
Więcej na temat obowiązków podatkowych na terenie Wielkiej Brytanii przeczytasz na: https://taxology.co/pl/jaki-vat-obowiazuje-w-wielkiej-brytanii/.
Zgodnie z przepisami do podatku VAT w Anglii należy się zarejestrować, jeśli:
- importujesz towary do Europy przez Wielką Brytanię;
- sprzedajesz towary konsumentom z UK przez internet i przekroczysz limity transakcji wysyłkowych;
- organizujesz biletowane wydarzenia i wystawy na terenie tego kraju;
- samodzielnie dostarczasz towary do klientów w Anglii.
Niestety nie masz możliwości rejestracji swojej działalności do uproszczonego systemu rozliczeń VAT OSS. To pewne utrudnienie, które generuje nieco więcej formalności związanych z rozliczeniem podatków. Możesz jednak skorzystać z kompleksowego wsparcia takich firm jak Taxology. Eksperci pomogą Ci prowadzić rozliczenia i przygotowywać deklaracje podatkowe tak, abyś mógł swobodnie prowadzić swoją działalność, np. e-commerce.
Jakie usługi są zwolnione z podatku VAT w Anglii?
Na terenie Anglii zwolnienie z podatku VAT obejmuje wyłącznie: opłaty drogowe, usługi ubezpieczeniowe, pogrzebowe, transakcje finansowe, edukację, zajęcia sportowe oraz gry i zakłady.
Jeśli Twoja działalność jest powiązana z powyższymi usługami, nie musisz rejestrować swojej firmy do podatku w tym kraju. W przypadku handlu towarami musisz odprowadzać należny podatek VAT w wysokości 20%. Jeśli w grę wchodzi handel sprzętem medycznym, a także fotelikami samochodowymi dla dzieci, wtedy zapłacisz tylko 5% VAT-u.
W jaki sposób możesz zarejestrować firmę do podatku VAT w UK?
Wbrew pozorom to nie takie trudne, choć samodzielne dopełnienie formalności może powodować sporo stresu i generować mnóstwo pytań. Możesz tego uniknąć. W tym celu skorzystaj z pomocy specjalistów Taxology w zakresie rejestracji, rozliczeniu i sporządzaniu deklaracji podatkowych. Dowiedz się więcej o usługach na: https://taxology.co/pl/. Cała procedura rejestracji działalności do podatku VAT w Wielkiej Brytanii wymaga złożenia wniosku:
- papierowego do HMRC (Her Majesty’s Revenue & Customs),
- elektronicznego przez portal internetowy HMRC.
Po zarejestrowaniu swojej firmy musisz składać deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego. W Anglii dokumenty składa się co trzy miesiące licząc od dnia nadania rejestracji przez HMRC. Co ciekawe, w tym kraju VAT należy raportować w wersji cyfrowej. To odpowiednik polskiego Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Jakie są kary za nieodprowadzenie podatku VAT w Anglii?
Jeśli zapomnisz odprowadzić należny podatek lub nie dopełnisz obowiązku rejestracji do podatku VAT w Wielkiej Brytanii, musisz liczyć się z karą w wysokości 15% niezapłaconego podatku. Taka grzywna jest nakładana na przedsiębiorców, którzy dopuszczą się opóźnienia lub zapomną złożyć wymaganej deklaracji do podatku VAT.
Jeśli dopuścisz się błędów w rozliczeniach podatkowych, wtedy urząd skarbowy może naliczyć kary w postaci dopłat. Te sięgają nawet do 100% utraconych dochodów przez skarb państwa.